Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23-2024-OBJ Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 500,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
231200031 Služby BOZP, CO a OPP 12/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
24-2024-OBJ Menovky na dvere Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 170,00 € 14.02.2024 23.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240018 Tonery - alternatívne (pre OP KE) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 56,52 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
240031854 Kancelárske potreby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Lamitec, spol s.r.o. 35710691 345,29 € 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
2401000017 online kurz - Kritické myslenie, uhradená zálohou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OTIDEA, s.r.o. 47139200 114,00 € 17.01.2024 18.01.2024 Faktúra
240100010 Online školenie - Povinná elektronická platforma vo VO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 35900831 89,00 € 17.01.2024 29.02.2024 Faktúra
240100019 Služby BOZP, CO a OPP 1/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
2401001297 Karta MultiSport za 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 469,00 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
240100139 Online školenie - Informačný systém eForms Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 35900831 95,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
240100217 online školenie - Využitie AI v praxi ŠS a samosprávy Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 35900831 119,00 € 22.03.2024 06.04.2024 Faktúra
240120 Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 632,86 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
240153 Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 168,00 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
240200020 Služby BOZP, CO a OPP 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
2402001294 Karta MultiSport za 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
240256 Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 349,58 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
240293 Oprava počítača DHM 2329 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 110,40 € 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
240300021 Služby BOZP, CO a OPP 3/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
2403001294 Karta MultiSport za 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 469,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
240310646 Kancelársky papier Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 768,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »