Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
64-2024-OBJ Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 610,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
59-2024-OBJ Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 280,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
202403344 Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 275,00 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240940 Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 628,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
46-2024-OBJ Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 650,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
24-2024-OBJ Menovky na dvere Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 170,00 € 14.02.2024 23.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
SPF24406606 Menovky na dvere Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 156,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
312400099 Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 250,00 € 02.02.2024 08.02.2024 Faktúra
312400553 Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 250,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
312400254 Monitoring tlače 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 250,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
312400395 Monitoring tlače 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 250,00 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
17-2024-OBJ Náhradný diel tlakový stroj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KARCHER Slovakia s.r.o. 43967663 125,00 € 02.02.2024 13.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
6222402583/2024 Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8 020,20 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
622402416/2024 Nájom+PS, MT 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 545,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
22024 Nájomné - parkovanie BA 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
372024 Nájomné - parkovanie BA 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
622024 Nájomné - parkovanie BA 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
1182024 Nájomné - parkovanie BA 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 855,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1262024 Nájomné - parkovanie BA 5/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 855,30 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
ZLV42023 Nájomné - zálohová faktúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 48 500,00 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »