5780961781 |
Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
461,09 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5767229708 |
Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
472,60 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44-2024-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
240256 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
349,58 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23-2024-OBJ |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
500,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
240120 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
632,86 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8-2024-OBJ |
Tonery - alternatívne (pre OP KE) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
56,52 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
240018 |
Tonery - alternatívne (pre OP KE) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
56,52 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58-2024-OBJ |
ubytovanie + strava |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOHAMA s.r.o. |
53664531 |
|
5 000,00 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
13-2024-OBJ |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu |
|
Objednávka |
24VF00026 |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,95 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20-2024-OBJ |
Vecný dar pre zahraničnú návštevu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
60-2024-OBJ |
VEMA - aktualizácia učt., výkazy FIN 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
50,00 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
502024 |
Vlastné energie 1/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 918,15 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
352024 |
Vlastné energie 12/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
4 655,11 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
862024 |
Vlastné energie 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 289,11 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202024 |
Vlastné energie 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
1 884,25 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9-2024-OBJ |
Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
150,00 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
240153 |
Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
168,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24240060
|
WEB002 Vemácke jednohubky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |