Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5780961781 Tel. účty: 13. 03. 2024 – 12. 04. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 461,09 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5767229708 Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 472,60 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
44-2024-OBJ Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 350,00 € 22.03.2024 02.04.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240256 Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 349,58 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
23-2024-OBJ Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 500,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240120 Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 632,86 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
8-2024-OBJ Tonery - alternatívne (pre OP KE) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 56,52 € 15.01.2024 24.01.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240018 Tonery - alternatívne (pre OP KE) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 56,52 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
58-2024-OBJ ubytovanie + strava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOHAMA s.r.o. 53664531 5 000,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
13-2024-OBJ Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 9 714,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu Objednávka
24VF00026 Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 9 714,95 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
20-2024-OBJ Vecný dar pre zahraničnú návštevu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Martinus, s.r.o. 45503249 66,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
60-2024-OBJ VEMA - aktualizácia učt., výkazy FIN 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 50,00 € 29.04.2024 08.05.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
502024 Vlastné energie 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 918,15 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
352024 Vlastné energie 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 4 655,11 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
862024 Vlastné energie 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 289,11 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1202024 Vlastné energie 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 1 884,25 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
9-2024-OBJ Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 150,00 € 18.01.2024 27.01.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240153 Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 168,00 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
24240060 WEB002 Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 126,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »