20230022 |
Grafika VS 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 850,00 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20236782
|
Letenky Madrid 19. - 20.9.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
313,00 € |
12.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102-2023-OBJ |
Servis vozidla BL 061 GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
580,00 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
101-2023-OBJ |
Monitoring tlače (1.9.2023 - 31.8.2024) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
3 000,00 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Rudolf Slezák |
|
Objednávka |
9001629716 |
Poštovné BA 8/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
87,00 € |
11.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312301189 |
Monitoring tlače 8/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
250,00 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334507153 |
Internet 8/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334507175 |
Hlasové sl. 8/23 TN.KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334429697 |
Hlasové sl. 8/23 BA, MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
269,74 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230800020 |
Služby BOZP 8/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2309001273 |
Karta MultiSport za 09/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
609,00 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300644 |
Aplikačné a systemové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
76,68 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
100-2023-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
76,68 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
99-2023-OBJ |
Inštalácia SSL certifikátu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
708,00 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
98-2023-OBJ |
SSL certifikát typu Wildcard *.urso.gov.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
658,80 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
2300119 |
Poplatky sa používanie Microsoft 365 licencií (na 12 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
2 636,19 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41253578
|
Tlač VS 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
677,78 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
97-2023-OBJ |
Tlač VS 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
678,00 € |
07.09.2023 |
|
|
16.09.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
96-2023-OBJ |
Online seminár_Nové právne úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
95-2023-OBJ |
Úpravy web stránky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
151,20 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |