4592045564 |
PHM 1-15.03.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
628,07 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
366,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
862024 |
Vlastné energie 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
2 289,11 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5776380255 |
Tel. účty: 13. 02. 2024 – 12. 03. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
476,06 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8860011068 |
online školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb (správny poriadok) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240310646 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4272024 |
Oprava vozidla BL727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
1 563,11 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24411097 |
Rokovací stôl OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
307,20 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41-2024-OBJ |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
390,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
40-2024-OBJ |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
770,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
9001677504 |
Poštovné 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
163,10 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400240 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400250 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
632024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
622024 |
Nájomné - parkovanie BA 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 679,32 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
612024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
33 273,43 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39-2024-OBJ |
Oprava vozidla BL727KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
1 600,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
4592036324 |
PHM 15-29.2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
380,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24409191 |
Kancelárske stoly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
984,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24406606 |
Menovky na dvere |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
156,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |