5785549051 |
Tel. účty: 13. 04. 2024 – 12. 05. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
493,33 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67-2024-OBJ |
Recertifikácia MC - člen RR |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
202403736 |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
606,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240400029 |
Služby BOZP, CO a OPP 4/24
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
328,68 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400418 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001691622 |
Poštovné 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
156,80 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4592074977 |
Benzín 15-30.4.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
566,47 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66-2024-OBJ |
STK (TK+EK) služobné vozidlo BL728LY |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEKRA Slovensko s.r.o. (STK Košice) |
31324797 |
|
120,00 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
65-2024-OBJ |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
64-2024-OBJ |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
610,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
1242024 |
Nájomné BA 5/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
35 405,72 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1252024 |
Nájomné BA 5/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1262024 |
Nájomné - parkovanie BA 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018130 |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
154,80 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405001312 |
Karta MultiSport za 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
509,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348812138 |
Hlasové služby 04/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,10 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348812088 |
Sl.pevnej siete 4/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348689223 |
Hlasové služby 04/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
280,45 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63-2024-OBJ |
Inzerát na stránke profesia.sk |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
155,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |
62-2024-OBJ |
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. |
36308994 |
|
380,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Ing. Radoslav Kasander |
|
Objednávka |