Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
55-2024-OBJ Pneumatiky - 185/60R15 84T, prezutie, uskladnenie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 J M S, s.r.o. 36424081 370,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
8860011151 školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
54-2024-OBJ Kancelárske potreby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Lamitec, spol s.r.o. 35710691 350,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
200046865 Bezp.SIM MP 2Q2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1172024 Nájomné BA 4/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 35 405,72 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1182024 Nájomné - parkovanie BA 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 855,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1192024 Nájomné BA 4/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 703,04 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
9001683970 Poštovné 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 92,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5562024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 260,21 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5572024 Prezutie STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 261,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5582024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 262,28 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5592024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 263,51 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
4592053809 PHM 15-31.3.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 272,09 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
24040001292 Karta MultiSport za 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
8422400435 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.23, 1.24, 2.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 44,35 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
8347018384 Sl.pevnej siete 3/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
8432400330 Aplikačné a systémové konzultácie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 42,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
6222402583/2024 Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8 020,20 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
312400395 Monitoring tlače 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 250,00 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
240300021 Služby BOZP, CO a OPP 3/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra