Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118-2024-OBJ Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 3 000,00 € 12.09.2024 21.09.2024 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
117-2024-OBJ Seminár PAM 39.03 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 96,00 € 12.09.2024 21.09.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
116-2024-OBJ Letenky 2 osoby Viedeň - Tirana - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 300,00 € 11.09.2024 20.09.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
4592143840 Benzín 15-31.8.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 365,63 € 10.09.2024 17.09.2024 Faktúra
9001720503 Poštovné 8/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 137,10 € 09.09.2024 13.09.2024 Faktúra
24000612 Mandátny certifikát pre člena RR (sim+certifikát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 64,80 € 09.09.2024 13.09.2024 Faktúra
115-2024-OBJ Vysielací čas na TA3 relácie s predsedom úradu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 C.E.N., s.r.o. 35780886 40 320,00 € 09.09.2024 18.09.2024 Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu Objednávka
114-2024-OBJ Mandátny certifikát pre člena RR (sim+certifikát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 64,80 € 06.09.2024 17.09.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
20242577 Letenka Viedeň-Paríž a späť - 2 osoby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 612,00 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
2409001319 Karta MultiSport za 9/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 463,00 € 05.09.2024 13.09.2024 Faktúra
113-2024-OBJ Letenka Viedeň-Paríž a späť - 2 osoby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 612,00 € 05.09.2024 14.09.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240910222 Kancelársky papier Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 TRIPSY s.r.o. 36276464 1 536,00 € 05.09.2024 13.11.2024 Faktúra
112-2024-OBJ Kancelársky papier Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 TRIPSY s.r.o. 36276464 1 600,00 € 04.09.2024 13.09.2024 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
2002024 Nájomné - parkovanie BA 9/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 855,30 € 04.09.2024 13.09.2024 Faktúra
1992024 Nájomné BA 9/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 703,04 € 04.09.2024 13.09.2024 Faktúra
1982024 Nájomné BA 9/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 35 405,72 € 04.09.2024 13.09.2024 Faktúra
5405190355 Externý HDD 2ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 148,58 € 03.09.2024 07.09.2024 Faktúra
20240022 Grafické práce / VS 2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s. r. o. 53168747 2 745,00 € 03.09.2024 07.09.2024 Faktúra
8355949395 Hlasové služby 08/24 TN,KE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,84 € 03.09.2024 07.09.2024 Faktúra
8355949354 Sl.pevnej siete 8/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 03.09.2024 07.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »