5840686666 |
Mob.telefóny 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
531,51 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000018 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000019 |
Nájomné I.štvťrok 2025_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000202 |
Nájomné IV.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
585,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000203 |
Nájomné IV.štvťrok 2024_TN |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská obchodná inšpekcia |
17331927 |
|
13,26 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
201,72 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505001316 |
Služby za 5/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
417,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250400017 |
Služby BOZP, OPP a CO 04/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J s. r. o. |
45682232 |
|
215,61 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6510014 |
Podpora prevádzky a údržba 4/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
6 035,20 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4592303221 |
PHM 4/2025 II pol.mesiaca |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
689,06 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250215 |
Ochrana osobných údajov 13.02.2025 -12.05.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9001782782 |
Poštové služby za mesiac apríl 2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
184,10 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61-2025-OBJ |
Obed s maďarskou delegáciou 28.5.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAC-GASTRO spol. s.r.o. |
31320589 |
|
450,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
60-2025-OBJ |
Dar pre Uzbekistan |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
240,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
59-2025-OBJ |
Dar pre Maďarský Regulačný Úrad |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ján Litvaj |
34385339 |
|
60,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
58-2025-OBJ |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
205,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
57-2025-OBJ |
Servisná prehliadka služobného motorové vozidla - BL 120 LX |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
202503316 |
Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 256,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503350 |
Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
1 206,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368890111 |
Telekomunikačné poplatky KE, 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,26 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |