| 8375290319 |
Internet OP Martin (01.08.2025 - 31.08.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,55 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375214627 |
Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.8.2025 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
311,95 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| OFAF250903 |
Prenájom priestorov OP Martin (9/2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
STAMAT REAL, s.r.o. (pôvodne od Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.) |
36434736 |
|
2 749,87 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117-2025-OBJ |
Online školenie_Zákon o štátnej službe |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 115-2025-OBJ |
tlač brožúry VS 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
550,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 114-2025-OBJ |
Letenky 2 osoby Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 048,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru |
|
Objednávka |
| 8432500765 |
VEMA - inštalácia programu na PC ek.odd. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252571 |
Letenky 2 osoby Moldavsko |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 048,00 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00115 |
Systémové nastavenia 8/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 771,20 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312501038 |
Monitoring tlače (1.8.2025 - 31.8.2025) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
256,25 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202508013 |
Servis služobného motorového vozidla BL 086 HV, výmena motorového oleja a filtrov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DEGRO s.r.o. |
46924337 |
|
119,48 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
VS 2024 - grafické práce |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 849,00 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113-2025-OBJ |
VEMA - inštalácia programu na PC ek.odd. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
45,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| FV3-184/2025 |
Vlastné energie za 07/2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 421,89 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112-2025-OBJ |
Servis vozidla ŠKODA FABIA BL061GJ + STK a EK |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Rodex Car s.r.o. |
35860251 |
|
510,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 4592363416 |
PHM 8/2025 I. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
521,51 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5006022396 |
Predplatné na Hospodárske noviny Print |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111-2025-OBJ |
Servis vozidla BL 727 KG |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
300,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Peter Magát |
|
Objednávka |
| 5854471727 |
Mob.telefóny 8/2025
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
1 544,14 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250365 |
Ochrana osobných údajov 13.05.2025 -12.08.2025 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
984,00 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |