Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8422500506 Poskytovanie služby mVL 12/24-02/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a.s. 31355374 47,36 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
51-2025-OBJ Online kurz - Zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej komunikácii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Peter Magát Objednávka
50-2025-OBJ HDD pre server Dell420 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 195,00 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Peter Magát Objednávka
49-2025-OBJ Činnosti nad rámec zmluvy - systémové nastavenia Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 3 542,40 € 07.04.2025 16.04.2025 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
8367302315 Internet OP Martin (01.03.2025 - 31.03.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 350,55 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
8367222845 Telekomunikačné poplatky BA, 1.3.2024 - 31.3.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 340,99 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
8367302343 Telekomunikačné poplatky KE, 01.03.2025 - 31.03.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,38 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
0425 Tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Inter alia - Juraj Tomovčík 32172010 200,00 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
200044155 SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 11,03 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
2025114 Prenájom tlačiarne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 596,29 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
FV3-109/2025 Nájomné - parkovanie BA 4/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 079,61 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
FV3-110/2025 Nájomné BA 4/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 10 219,04 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
FV3-108/2025 Nájomné BA 4/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 36 320,86 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
3832025 Nájomné režia 2/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 3 488,07 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
312500351 Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 256,24 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
2500050 Systémové nastavenie 3/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 771,20 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
2425096 Online školenie - Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 73,80 € 31.03.2025 08.04.2025 Faktúra
48-2025-OBJ Zakúpenie letných pneumatik 16 ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 2 370,00 € 31.03.2025 09.04.2025 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
47-2025-OBJ Servis vozidiel Super B a prezutie na letné pneumatiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 3 100,00 € 31.03.2025 09.04.2025 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
46-2025-OBJ Online školenie - Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 74,00 € 31.03.2025 09.04.2025 Ing. Peter Magát Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »