Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8412600601 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 01/26 - 03/26 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 158,42 € 20.01.2026 30.01.2026 Faktúra
20260014 Konferencia Vykurovanie 2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 00896918 300,00 € 20.01.2026 30.01.2026 Faktúra
FV3-256/2025 Vlastné energie za 12/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 3 606,99 € 19.01.2026 30.01.2026 Faktúra
5877841232 Mob.telefóny 13. 12. 2025 – 12. 01. 2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 679,45 € 16.01.2026 30.01.2026 Faktúra
2601001303 Služby za 01/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 643,92 € 13.01.2026 30.01.2026 Faktúra
6510339 Podpora prevádzky a údržba 12/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 50438336 6 035,20 € 12.01.2026 30.01.2026 Faktúra
9001838537 9001838537 Poštové služby 12/ 2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 339,50 € 12.01.2026 30.01.2026 Faktúra
1-2026-OBJ Online seminár PAM 41.00 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 99,00 € 09.01.2026 20.01.2026 Ing. Peter Magát Objednávka
8422502776 Poskytovanie služby mVL 10-12/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a.s. 31355374 49,38 € 09.01.2026 30.01.2026 Faktúra
20260003 Prenájom tlačiarne 4.Q.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 721,90 € 08.01.2026 30.01.2026 Faktúra
OFAF260103 Prenájom priestorov OP Martin (1-3/2026) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 HOTEL TURIEC, a.s. 36715425 8 273,73 € 08.01.2026 30.01.2026 Faktúra
4592440864 PHM 12/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 739,41 € 08.01.2026 30.01.2026 Faktúra
FV3-22/2026 Nájomné - parkovanie BA 1/2026 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 079,61 € 08.01.2026 30.01.2026 Faktúra
FV3-23/2026 Nájomné BA 01/26 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 10 219,04 € 08.01.2026 30.01.2026 Faktúra
2516009616 SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 14,98 € 07.01.2026 30.01.2026 Faktúra
8381592604 Telekomunikačné poplatky TR, KE. 01.12.2025 - 31.12.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,26 € 07.01.2026 30.01.2026 Faktúra
8381592572 Internet OP Martin (01.12.2025 - 31.12.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 350,55 € 07.01.2026 30.01.2026 Faktúra
8381517074 Telekomunikačné poplatky BA, MT (1.12.2025 - 31.12.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 327,14 € 07.01.2026 30.01.2026 Faktúra
251200026 Služby v oblasti BOZP, OPP a CO 12/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 404,28 € 02.01.2026 30.01.2026 Faktúra
« 1 2