Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
36-2024-OBJ Spotrebný tovar a náhradné diely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 www.alza.sk 27082440 180,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
27-2024-OBJ Registrácia domény urso.sk + certifikát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Vnet s.r.o. 35845007 391,20 € 21.02.2024 01.03.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
702400069 Registrácia domény urso.sk + certifikát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Vnet s.r.o. 35845007 16,80 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
1012416289 RapidSSL® Wildcard Certificate urso.sk (na 3 roky) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Vnet s.r.o. 35845007 374,40 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
43-2024-OBJ Fotky vedenia úradu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Vladimír Kampf 32131348 300,00 € 21.03.2024 30.03.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
21-2024-OBJ Letenka Brusel - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 120,00 € 06.02.2024 15.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
59-2024-OBJ Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 280,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
202403344 Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 275,00 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
202403736 Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 606,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
64-2024-OBJ Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 610,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
4592002724 PHM 15-31.12.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 510,78 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
4592010733 PHM 1-15.01.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 234,94 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
4592019202 PHM 15-31.1.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 498,56 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
4592027937 PHM 1-15.02.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 256,95 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
4592036324 PHM 15-29.2.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 380,20 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
4592045564 PHM 1-15.03.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 628,07 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
4592053809 PHM 15-31.3.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 272,09 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
4592062107 PHM 1.-15.04. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 354,87 € 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
4592074977 Benzín 15-30.4.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 566,47 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
9001661133 Poštovné 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 92,35 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »