Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5-2024-OBJ hygienické potreby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rôzne 125,37 € 09.01.2024 18.01.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
00442024 Členský poplatok rok 2024 ERRA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Energy Regulators Regional Association 3 500,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
6222400036/2024 Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 385,20 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
622402416/2024 Nájom+PS, MT 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 545,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
6222402583/2024 Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8 020,20 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
1510000026 Nájomné I.štvťrok 2024_TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 13,26 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
1510000027 Nájomné I.štvťrok 2024_TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 585,74 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
36-2024-OBJ Spotrebný tovar a náhradné diely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 www.alza.sk 27082440 180,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
4592002724 PHM 15-31.12.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 510,78 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
4592010733 PHM 1-15.01.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 234,94 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
4592019202 PHM 15-31.1.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 498,56 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
4592027937 PHM 1-15.02.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 256,95 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
4592036324 PHM 15-29.2.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 380,20 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
4592045564 PHM 1-15.03.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 628,07 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
4592053809 PHM 15-31.3.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 272,09 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
4592062107 PHM 1.-15.04. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 354,87 € 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
102400218 Poplatok na rok 2023 GPS a GMS Audi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECAR s.r.o. 31325602 209,52 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
4-2024-OBJ Prístup na balík webinárov - Ročné zúčtovanie za rok 2023 + Legislatívne zmeny na rok 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 180,00 € 08.01.2024 17.01.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
2024010294 Prístup na balík webinárov - Ročné zúčtovanie za rok 2023 + Legislatívne zmeny na rok 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 180,00 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
20240940 Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 628,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »