Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22-2024-OBJ Zabezpečenie firemnej tabule pre ÚRSO - oblastné pracovisko Martin Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Norpal Print, s.r.o. 54509165 112,80 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
24240060 WEB002 Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 126,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
18-2024-OBJ WEB002 Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 126,00 € 02.02.2024 13.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
9-2024-OBJ Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 150,00 € 18.01.2024 27.01.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240153 Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 168,00 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
1202024 Vlastné energie 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 1 884,25 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
862024 Vlastné energie 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 289,11 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
352024 Vlastné energie 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 4 655,11 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
502024 Vlastné energie 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 918,15 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
60-2024-OBJ VEMA - aktualizácia učt., výkazy FIN 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 50,00 € 29.04.2024 08.05.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
20-2024-OBJ Vecný dar pre zahraničnú návštevu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Martinus, s.r.o. 45503249 66,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
13-2024-OBJ Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 9 714,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu Objednávka
24VF00026 Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 9 714,95 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
58-2024-OBJ ubytovanie + strava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOHAMA s.r.o. 53664531 5 000,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
8-2024-OBJ Tonery - alternatívne (pre OP KE) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 56,52 € 15.01.2024 24.01.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240018 Tonery - alternatívne (pre OP KE) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 56,52 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
23-2024-OBJ Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 500,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240120 Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 632,86 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
44-2024-OBJ Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 350,00 € 22.03.2024 02.04.2024 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
240256 Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 349,58 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »