Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ZLV42023 Nájomné - zálohová faktúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 48 500,00 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
1172024 Nájomné BA 4/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 35 405,72 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1242024 Nájomné BA 5/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 35 405,72 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
612024 Nájomné BA 3/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 33 273,43 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
362024 Nájomné BA 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 18 096,86 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
24VF00026 Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 9 714,95 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
13-2024-OBJ Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 9 714,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda úradu Objednávka
1192024 Nájomné BA 4/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 703,04 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1252024 Nájomné BA 5/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 703,04 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
32024 Nájomné BA 1/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 102,85 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
382024 Nájomné BA 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 102,85 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
632024 Nájomné BA 3/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 102,85 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
6222402583/2024 Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8 020,20 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
1182024 Nájomné - parkovanie BA 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 855,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1262024 Nájomné - parkovanie BA 5/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 855,30 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
22024 Nájomné - parkovanie BA 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
372024 Nájomné - parkovanie BA 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
622024 Nájomné - parkovanie BA 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
58-2024-OBJ ubytovanie + strava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOHAMA s.r.o. 53664531 5 000,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Mgr. Linda Vaškovičová, riaditeľka odboru Objednávka
352024 Vlastné energie 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 4 655,11 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »