Faktúra č. 2022101599

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • IČO: 36069841
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2022101599
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota: 1 530,96 €
  • Identifikácia objednávky: 141-2022-OBJ
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141-2022-OBJ Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 LASER servis, spol. s.r.o. 35755989 1 530,96 € 04.10.2022 13.10.2022 Ing. Rudolf Slezák Objednávka
Tlačiť