Faktúra č. 365
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 365
- Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
- Dátum doručenia: 14.10.2025
- Celková hodnota: 289,30 €
- Identifikácia zmluvy: 17/2025
- Identifikácia objednávky: 139-2025-OBJ
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139-2025-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 290,00 € | 06.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka |