Faktúra č. 53
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: JURIGA spol. s r. o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 53
- Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 940,34 €
- Identifikácia zmluvy: 07/2024
- Identifikácia objednávky: 2-2025-OBJ
- Dátum zverejnenia: 01.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-2025-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 574,90 € | 08.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Peter Magát | Objednávka |