Faktúra č. 53

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • IČO: 36069841
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 53
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
  • Dátum doručenia: 26.02.2025
  • Celková hodnota: 940,34 €
  • Identifikácia zmluvy: 07/2024
  • Identifikácia objednávky: 2-2025-OBJ
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2-2025-OBJ Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 JURIGA spol. s r. o. 31344194 574,90 € 08.01.2025 17.01.2025 Ing. Peter Magát Objednávka
Tlačiť