122022 |
Nájomné rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
97 700,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8432200911 |
Konzultácie ekonomika VEMA 12/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
63,48 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202312009 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23000002 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23000001 |
Dohodnutá záloha za právne služby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
18 321,60 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5222460099 |
Klávesnice, myši |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,50 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
962022 |
Elektrická energia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 616,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4591785887 |
PHM 1.12.-15.12.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
417,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220644 |
Sťahovanie nábytku MT-BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
870,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202312008 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
8 328,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120786 |
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 13.01.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8442200949 |
Online seminár PAM 37.04 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
60,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212018 |
Aktualizácia webového servera v gCloude |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220080 |
Maintenance aplikácií IS |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
eDevelopment s.r.o. |
30845157 |
|
18 240,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201154 |
AJ 12/2022 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
AUREA - jazyková škola |
40304833 |
|
255,36 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7710001871 |
Poistenie havarijné KASO rok 2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 274,15 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8080083645 |
Poistenie aut rok 2023 zákonné |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 379,65 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202206825 |
Transfer letisko -hotel - letisko Istanbul |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
96,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202263 |
Poplatok za prvý polrok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5708747889 |
Tel. účty: 13.12.22-12.01.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
527,99 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312201890 |
Monitoring tlače 1/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a,s, |
35745274 |
|
250,00 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220323 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
51,60 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211193 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
4 580,40 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202214241 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00160 |
Forti token klient (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
672,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22F003 |
Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Databáza právnych informácií, s. r. o. |
54811180 |
|
2 400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318367058 |
Hlasové služby 11/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,57 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220022 |
Infografika "Odpočet spotreby" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023 |
Infografika (Čo by ste mali vedieť) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s.r.o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9001562219 |
Poštovné BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
194,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |