Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8345099380 Hlasové služby 02/24 BA,MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 286,06 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
8345223496 Internet 02/24 MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
8345223561 Hlasové služby 02/24 TN,KE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,84 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
24VF00048 Systémové nastavenia 02/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 728,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
622402416/2024 Nájom+PS, MT 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 545,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
240200020 Služby BOZP, CO a OPP 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
5402321799 Spotrebný tovar a náhradné diely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 175,27 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
312400254 Monitoring tlače 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 250,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
8432400206 Konzultácie UCT 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 84,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
240120 Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 632,86 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
240100139 Online školenie - Informačný systém eForms Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 35900831 95,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
8432400201 Aplikačné a systémové konzultácie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 42,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
240153 Výmena HDD v PC (migrácia OS a dát) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 168,00 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
702400069 Registrácia domény urso.sk + certifikát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Vnet s.r.o. 35845007 16,80 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
502024 Vlastné energie 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 918,15 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
4592027937 PHM 1-15.02.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 256,95 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
20240080 Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
5771800251 Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 524,12 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
4592019202 PHM 15-31.1.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 498,56 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
9001667640 Poštovné 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 186,85 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
2402001294 Karta MultiSport za 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
24240060 WEB002 Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 126,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
00442024 Členský poplatok rok 2024 ERRA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Energy Regulators Regional Association 3 500,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
240100019 Služby BOZP, CO a OPP 1/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
362024 Nájomné BA 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 18 096,86 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
382024 Nájomné BA 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 102,85 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
372024 Nájomné - parkovanie BA 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
8343428122 Hlasové sl. 1/24 TN,KE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,84 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
8343428084 Internet 1/24 MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
8343303930 Hlasové sl. 1/24 BA, MT, KE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 269,74 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »