Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2401000017 online kurz - Kritické myslenie, uhradená zálohou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OTIDEA, s.r.o. 47139200 114,00 € 17.01.2024 18.01.2024 Faktúra
240100010 Online školenie - Povinná elektronická platforma vo VO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 35900831 89,00 € 17.01.2024 29.02.2024 Faktúra
5767229708 Tel. účty: 13. 12. 2023 – 12. 01. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 472,60 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
2401001297 Karta MultiSport za 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 469,00 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
32024 Nájomné BA 1/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 9 102,85 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
22024 Nájomné - parkovanie BA 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 5 679,32 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
9001661133 Poštovné 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 92,35 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
200021823 Bezp.SIM MP 1Q2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.01.2024 16.01.2024 Faktúra
4592002724 PHM 15-31.12.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 510,78 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
8341640843 Hlasové sl. 12/23 TN,KE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,84 € 05.01.2024 16.01.2024 Faktúra
8341518994 Hlasové sl. 12/23 BA,MT,KE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 273,52 € 05.01.2024 16.01.2024 Faktúra
8341640784 Internet 12/23 MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 05.01.2024 16.01.2024 Faktúra
8422301988 Poplatok za poskytovanie služby mVL 09.23, 10.23, 11.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 45,28 € 05.01.2024 16.01.2024 Faktúra
6222400036/2024 Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 385,20 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
231200031 Služby BOZP, CO a OPP 12/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
102400218 Poplatok na rok 2023 GPS a GMS Audi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECAR s.r.o. 31325602 209,52 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
ZLV42023 Nájomné - zálohová faktúra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 48 500,00 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5