6222402583/2024 |
Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8 020,20 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
622402416/2024 |
Nájom+PS, MT 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 545,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
632024 |
Nájomné BA 3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 102,85 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
702400069 |
Registrácia domény urso.sk + certifikát |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vnet s.r.o. |
35845007 |
|
16,80 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8341518994 |
Hlasové sl. 12/23 BA,MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,52 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341640784 |
Internet 12/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341640843 |
Hlasové sl. 12/23 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8343303930 |
Hlasové sl. 1/24 BA, MT, KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
269,74 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343428084 |
Internet 1/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343428122 |
Hlasové sl. 1/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8345099380 |
Hlasové služby 02/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
286,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345223496 |
Internet 02/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345223561 |
Hlasové služby 02/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8346885907 |
Hlasové služby 03/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347018384 |
Sl.pevnej siete 3/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347018424 |
Hlasové služby 03/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8348689223 |
Hlasové služby 04/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
280,45 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348812088 |
Sl.pevnej siete 4/2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348812138 |
Hlasové služby 04/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,10 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400606 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 1/24-3/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
139,20 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401740 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 4/24-6/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
139,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301988 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09.23, 10.23, 11.23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
45,28 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400435 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.23, 1.24, 2.24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
44,35 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400079 |
Konzultácie Ekos, ročná uzávierka Ekos 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
294,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400201 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400206 |
Konzultácie UCT 2/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400240 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400250 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400304 |
Konzultácie UCT 3/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400330 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |