Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2220080 Maintenance aplikácií IS Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 eDevelopment s.r.o. 30845157 18 240,00 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
4591599826 Spotreba PHM 16.12.2021-31.12.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 422,63 € 10.01.2022 12.02.2022 Faktúra
4591606673 Spotreba PHM 01.01.2022-15.01.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 44,46 € 21.01.2022 12.02.2022 Faktúra
459161077 Spotreba PHM 16.01.2022-31.01.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 293,97 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
4591621287 Spotreba PHM 01.02.-15.02.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 144,30 € 03.03.2022 08.03.2022 Faktúra
3081637269 PHM 16.2.-28.2.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 332,57 € 09.03.2022 30.03.2022 Faktúra
4591636149 Spotreba PHM 01.03.-15.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 127,35 € 22.03.2022 02.04.2022 Faktúra
4591644274 PHM 16.3.-31.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 604,99 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
4591651738 Spotreba PHM 01.04.2022-15.04.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 112,81 € 22.04.2022 28.04.2022 Faktúra
3081666913 PHM16-30.4.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 371,66 € 10.05.2022 17.05.2022 Faktúra
4591671241 4591671241 PHM1.5.-15.5.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 317,43 € 23.05.2022 31.05.2022 Faktúra
4591680947 PHM 15.5.-31.05.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 789,57 € 14.06.2022 21.06.2022 Faktúra
4591688623 PHM 1-15.6.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 183,65 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
4591696885 PHM 16.06-30.06.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 602,17 € 18.07.2022 19.07.2022 Faktúra
4591704476 PHM 1-15.7.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 97,10 € 25.07.2022 30.07.2022 Faktúra
4591720535 PHM 1-15.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 161,79 € 25.08.2022 03.09.2022 Faktúra
4591729189 Spotreba PHM 16.08.-31.08.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 414,68 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
4591736860 PHM 1-15.9.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 351,85 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
4591745266 PHM 16.9.-30.9.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 306,33 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
3081759552 3081759552 3081759552 PHM 1.-15.10.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 309,27 € 21.10.2022 28.10.2022 Faktúra
4591761637 PHM 15.-31.10.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 668,57 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
4591770041 PHM 1.11.-15.11.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 463,69 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
4591777893 PHM 15-30.11.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 340,27 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
4591785887 PHM 1.12.-15.12.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 417,86 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
102200277 Popl. na rok 2022 GPSaGMS Audi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECAR s.r.o. 31325602 209,52 € 18.01.2022 12.02.2022 Faktúra
1220060366 Hospodárske noviny na rok 2019- neurčito Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 259,00 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
FA01713923 Kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SATRO s.r.o. 31335161 296,40 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
RP00434688 Storno kábl. televízia 7/22-4/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SATRO s.r.o. 31335161 -247,00 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
RP00434253 Upomienka-kábl.televízia SATRO 5/22-4/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SATRO s.r.o. 31335161 2,10 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
8402266226 Účtovníctvo ROPO - predplatné Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 WOLTERS KLUWER 31348262 78,76 € 15.06.2022 16.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »