Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220080 Servis kopírovacieho stroja Toshiba (OP Martin) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 RM technik s.r.o. 47584165 245,04 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
00598859 Policové regály Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. 47794437 251,90 € 16.06.2022 18.06.2022 Faktúra
2112001254 Karta MultiSport za 10.12.2021-31.12.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 233,79 € 04.01.2022 12.02.2022 Faktúra
2201001282 Karta MultiSport za 01/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 406,00 € 01.02.2022 12.02.2022 Faktúra
2202001299 Karta MultiSport za 02/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 378,00 € 08.02.2022 30.03.2022 Faktúra
2203001318 Karta MultiSport 03/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 406,00 € 08.03.2022 30.03.2022 Faktúra
2204001332 Karta MultiSport za 04/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 406,00 € 03.05.2022 10.05.2022 Faktúra
2205001330 Karta MultiSport za 05/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 434,00 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
2206001331 Karta MultiSport 6/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 15.06.2022 16.06.2022 Faktúra
2207001329 Karta MultiSport za 7/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 08.07.2022 23.07.2022 Faktúra
2208001329 2208001329 2208001329 Karta MultiSport za 08/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
2209001320 Karta MultiSport 9/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
2210001351 Karta MultiSport 10/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
2211001348 Karta MultiSport za 11/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
2212001355 Karta MultiSport za 12/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 611,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
220056 Sťahovanie OP Martin Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 1 980,00 € 02.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220644 Sťahovanie nábytku MT-BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 870,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1462022 Česko-slovenské energetické fórum - účastnícky poplatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Asociace energetických manažeru, z.s. 48548774 538,20 € 21.06.2022 29.06.2022 Faktúra
20220052 Servis kopírovacej techniky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 114,00 € 23.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20220168 Servis kopírovacej techniky, prekládka TV Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 885,60 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
20220193 Servis kop. stroja Toshiba 2555 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 159,60 € 30.08.2022 03.09.2022 Faktúra
20220254 Servis kopírovacích strojov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 385,20 € 17.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20220241 Montáž LCD Televízora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 211,20 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
20220275 Servis kopírovacej techniky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 699,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
20220323 Servis kopírovacej techniky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 51,60 € 16.12.2022 24.12.2022 Faktúra
221010099 Prešpanové obaly Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 140,18 € 05.10.2022 08.10.2022 Faktúra
202220016 Grafická príprava VS za 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s. r. o. 53168747 2 810,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
20220022 Infografika "Odpočet spotreby" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s. r. o. 53168747 130,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
20220023 Infografika (Čo by ste mali vedieť) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s.r.o. 53168747 130,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
702203001 Prenájom kontajnerov RW 350 - 2 ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 REISSWOLF s.r.o. 53550790 125,28 € 09.03.2022 30.03.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »