1252024 |
Nájomné BA 5/24 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
9 703,04 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1262024 |
Nájomné - parkovanie BA 5/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 855,30 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2422089 |
Pneumatiky - 185/60R15 84T, prezutie, uskladnenie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
JMS, s.r.o. |
36424081 |
|
324,56 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402321799 |
Spotrebný tovar a náhradné diely |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
175,27 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9001661133 |
Poštovné 12/2023
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,35 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9001667640 |
Poštovné 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
186,85 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9001677504 |
Poštovné 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
163,10 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9001683970 |
Poštovné 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9001691622 |
Poštovné 4/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
156,80 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8860010911 |
Školenie:Zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8860011068 |
online školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb (správny poriadok) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8860011151 |
školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240018 |
Tonery - alternatívne (pre OP KE) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
56,52 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240120 |
Tonery |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
632,86 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240256 |
Tonerové náplne |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
349,58 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24409191 |
Kancelárske stoly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
984,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24406606 |
Menovky na dvere |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
156,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24411097 |
Rokovací stôl OP MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
307,20 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24412316 |
Kancelársky mobilný kontajner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
331,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24416213
|
Skladací plošínový vozík MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
91,20 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24417430 |
Kancelársky mobilný kontajner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
496,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077 |
Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT SLovakia s.r.o. |
44783990 |
|
72,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080 |
Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
44783990 |
|
960,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00022 |
Systémové nastavenia 01/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00026 |
Unified Threat Protection + FortiCare Premium RNW coterm (2 zariadenia, do 1.7.2027) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
9 714,95 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00048 |
Systémové nastavenia 02/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00069 |
Systémové nastavenia 03/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00083 |
Systémové nastavenia 04/2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 728,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403344 |
Letenka Viedeň - Waršava - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
275,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202403736 |
Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
|
606,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |