5222094051 |
Drum units |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,43 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SPF22417199 |
Dverová cedulka 100ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 188,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
822022 |
Ekektrická energia 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
3 524,81 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
962022 |
Elektrická energia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 616,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5012201465 |
EPI Právny systém Basic |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
264,60 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
00282022 |
ERRA členský poplatok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators regional Association |
|
|
3 500,00 € |
02.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200129 |
ESET - predĺženie podpory používaných 140 klientov, služby správy ESET Management Agenta |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
1 486,46 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022553 |
eTokeny pre mandátny certifikáty |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
115,58 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202214241 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022175 |
FinStat Premium, prístup na 12 mesiacov. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
13.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
310224998 |
Flipchartové tabule |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
36355160 |
|
312,00 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00160 |
Forti token klient (10ks) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECORAMA s.r.o. |
45509859 |
|
672,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
190522 |
Fotky členov RR úradu |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Vladimír Kampf |
32131348 |
|
300,00 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202220016 |
Grafická príprava VS za 2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 810,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5222247697 |
HDMI predlžovacie káble |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,80 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309137780
8309137780 |
Hl.sl. 6/2022 BA a MT, nákup ústrední a telefónov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 277,56 € |
13.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309137780 |
Hl.sl. 6/2022 BA a MT, nákup ústrední a telefónov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 277,56 € |
13.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8299313835 |
Hlasové služby 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
410,74 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8301830901 |
Hlasové služby 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
409,61 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8303688519 |
Hlasové služby 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
223,90 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303571044 |
Hlasové služby 03/2022-MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,14 € |
12.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8311132446 |
Hlasové služby 07/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8316521698 |
Hlasové služby 10/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,50 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316654249 |
Hlasové služby 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8318367058 |
Hlasové služby 11/2022, BA+MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,57 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8297462825 |
Hlasové služby 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,55 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8305545025 |
Hlasové služby 4/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,82 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305427468 |
Hlasové služby 4/22 MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,18 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8307403164 |
Hlasové služby 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,69 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8309257518 |
Hlasové služby 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,29 € |
07.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |