Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22555 Služby GDPR 18.08-17.11.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 22.11.2022 02.12.2022 Faktúra
22433 Služby GDPR 18.5.-17.8.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 25.08.2022 03.09.2022 Faktúra
22093 Služby GDPR za 4.Q.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 11.02.2022 16.02.2022 Faktúra
8422200754 Služby na VL za 3-5/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 41,04 € 08.07.2022 23.07.2022 Faktúra
8422201187 8422201187 Služby na VL6-8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 40,92 € 17.10.2022 27.10.2022 Faktúra
200061280 SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
20094236 SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.10.2022 18.10.2022 Faktúra
20222055 Spiatočná letenka Viedeň - Dublin Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 213,21 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
222214001 Spoluspráva 1-7/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 38 479,51 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
222114002 Spoluspráva BA 11-12/2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 22 098,31 € 24.01.2022 12.02.2022 Faktúra
4591606673 Spotreba PHM 01.01.2022-15.01.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 44,46 € 21.01.2022 12.02.2022 Faktúra
4591621287 Spotreba PHM 01.02.-15.02.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 144,30 € 03.03.2022 08.03.2022 Faktúra
4591636149 Spotreba PHM 01.03.-15.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 127,35 € 22.03.2022 02.04.2022 Faktúra
4591651738 Spotreba PHM 01.04.2022-15.04.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 112,81 € 22.04.2022 28.04.2022 Faktúra
459161077 Spotreba PHM 16.01.2022-31.01.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 293,97 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
4591729189 Spotreba PHM 16.08.-31.08.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 414,68 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
4591599826 Spotreba PHM 16.12.2021-31.12.2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 422,63 € 10.01.2022 12.02.2022 Faktúra
5222441655 Spotrebný materíál Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 340,50 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
2022088 SSL certifikát (*.urso.gov.sk) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Aritmic s.r.o. 36619108 658,80 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
220644 Sťahovanie nábytku MT-BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 870,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
2022029 Sťahovanie OP Košice, zmena nastavení Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Ing. Juraj Godočik GO & GO 17231710 464,94 € 14.11.2022 22.11.2022 Faktúra
220056 Sťahovanie OP Martin Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 1 980,00 € 02.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220834 Sťahovanie OP MT (kabeláž) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 KUBICOMP s.r.o. 36369551 72,00 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
5022005 STK+EK, príprava BL-105 SH Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 H.O.P. s.r.o. 35846763 247,80 € 20.04.2022 23.04.2022 Faktúra
5022008 STK+EK, príprava BL-110 SH Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 H.O.P. s.r.o. 35846763 247,80 € 20.04.2022 23.04.2022 Faktúra
5022006 STK+EK, príprava BL-120 SH Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 H.O.P. s.r.o. 35846763 247,80 € 20.04.2022 23.04.2022 Faktúra
5022007 STK+EK, príprava BL-946 SE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 H.O.P. s.r.o. 35846763 247,80 € 20.04.2022 23.04.2022 Faktúra
2300000003 Stol na základe žiadanky uhradené sl.kartou VUB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 IKEA 35849436 41,99 € 20.10.2022 27.10.2022 Faktúra
RP00434688 Storno kábl. televízia 7/22-4/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SATRO s.r.o. 31335161 -247,00 € 13.07.2022 16.07.2022 Faktúra
3022320865 Stravné lístky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 86,14 € 04.11.2022 11.11.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »