Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3022417268 Stravné lístky 332 ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 588,82 € 22.11.2022 30.11.2022 Faktúra
3022401523 Stravné lístky 410 ks 7,8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 839,46 € 22.07.2022 23.07.2022 Faktúra
3022320656 Stravné lístky v nom. hodnote 4,5 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 94,22 € 17.08.2022 18.08.2022 Faktúra
3022915427 Stravné lístky v nominálnej hodnote 0,5 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 011,95 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
3022405341 Stravné lístky v nominálnej hodnote 4,80 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 689,89 € 02.09.2022 03.09.2022 Faktúra
2200132 Syst.nastavenia 10/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 04.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2200155 Syst.nastavenia 12/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
22VF00097 Syst.nastavenia 8/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
20222029 Systém univerzálneho kľúča Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 EVVA s.r.o. 31436749 5 160,72 € 02.08.2022 18.08.2022 Faktúra
22VF00091 Systémové nadstavenia 7/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
22VF00115 Systémové nadstavenia 9/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
22VF00024 Systémové nastavenia (optimalozácia sie pre služby VPN, úprava v nastaveniach DNS a PROXY) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 4 320,00 € 03.03.2022 10.03.2022 Faktúra
22VF00014 Systémové nastavenia 01/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 08.02.2022 12.02.2022 Faktúra
22VF00036 Systémové nastavenia 02/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 01.03.2022 30.03.2022 Faktúra
22VF00058 Systémové nastavenia 04/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
22VF00069 Systémové nastavenia 05/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
22VF00083 Systémové nastavenia 06/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
2200149 Systémové nastavenia 11/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
SPF22416257 Tabuľky informačného systému. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 b2bpartner 44413467 198,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
8432200124 Technické konzultácie-mzdy Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 63,48 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
5708747889 Tel. účty: 13.12.22-12.01.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 527,99 € 16.12.2022 24.12.2022 Faktúra
5662826174 Tel.účty 13.01.2022-12.02.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 468,44 € 16.02.2022 19.02.2022 Faktúra
5671864522 Tel.účty 13.04.2022-12.05.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 507,48 € 20.04.2022 23.04.2022 Faktúra
5658156088 Tel.účty 13.12.2021-12.01.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 443,15 € 15.01.2022 12.02.2022 Faktúra
5667378563 Tel.účty 13.3.2022-12.04.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 458,46 € 16.03.2022 02.04.2022 Faktúra
5681233823 Tel.účty 13.6-12.7.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 470,14 € 17.06.2022 24.06.2022 Faktúra
5690666277 Tel.účty 13.8-12.9.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 491,40 € 22.08.2022 03.09.2022 Faktúra
5704095679 Tel.účty: 13.11.-12.12.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 520,61 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
8432200048 Telefonické konzultácie-mzdy 01/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 31,74 € 24.01.2022 12.02.2022 Faktúra
8432200217 Telefonické konzultácie-mzdy 02/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 31355374 31,74 € 02.03.2022 30.03.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »