9001555265 |
Poštové služby BA 10/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
191,15 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001532422 |
Poštové služby BA 7/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,85 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9001540075 |
Poštové služvby BA 8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
160,65 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9001517064 |
Poštovné 5/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,90 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9001486048 |
Poštovné BA 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
288,30 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001493407 |
Poštovné BA 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
147,55 € |
14.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9001501069 |
Poštovné BA 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
249,45 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9001562219 |
Poštovné BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
194,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9001479021 |
Poštovné BA 12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
98,35 € |
17.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001475715 |
Poštovné BA 12/2021-podaj zasiekly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
19,80 € |
14.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9001509472 |
Poštovné služby 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
161,20 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9001547258
9001547258 |
Poštovné služby 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
121,15 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9001524562
9001524562
9001524562 |
Poštovné služby BA 06/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,95 € |
18.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221000001 |
Pracovná zdravotná služba |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
3J, s.r.o. |
45682232 |
|
2 592,00 € |
21.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201249836 |
PRAVDA, Energetika predplatné 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
294,51 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202209178 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
8 078,16 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202211193 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
4 580,40 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202312008 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
8 328,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202312009 |
Právne služby podľa rámcovej dohody |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. |
36862711 |
|
12 492,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022 |
Prekládka linky Štátnej pokladnice |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DataCentrum |
|
|
39,83 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220154 |
Prekládku VT a počítačovej siete do nových priestorov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
360,00 € |
05.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2254857 |
Prenájom a pranie rohoží 01.01.2022-31.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2245248 |
Prenájom a pranie rohoží 06.12.2021-31.12.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lindsröm s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
TOFI842022 |
Prenájom BA 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
30 474,26 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
TOFI852022 |
Prenájom BA-parkovanie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
5 447,48 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
TOFI862022 |
Prenájom BA-vybavenia 11/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
|
8 335,96 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV00316 |
Prenájom kontajnera |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV00305 |
Prenájom kontajnerov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
HK Company s.r.o. |
45986231 |
|
732,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
702206006 |
Prenájom kontajnerov na skartáciu 4ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
REISSWOLF s.r.o. |
53550790 |
|
343,68 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
702203001 |
Prenájom kontajnerov RW 350 - 2 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
REISSWOLF s.r.o. |
53550790 |
|
125,28 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |