Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9001667640 Poštovné 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 186,85 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
9001661133 Poštovné 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 92,35 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
9001677504 Poštovné 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 163,10 € 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra
9001683970 Poštovné 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 92,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
9001691622 Poštovné 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 156,80 € 13.05.2024 18.05.2024 Faktúra
6222400036/2024 Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 385,20 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
5572024 Prezutie STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 261,30 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5562024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 260,21 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5582024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 262,28 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
5592024 Prezutie, STK+EK Škoda Superb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 263,51 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
2024010294 Prístup na balík webinárov - Ročné zúčtovanie za rok 2023 + Legislatívne zmeny na rok 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 180,00 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
1012416289 RapidSSL® Wildcard Certificate urso.sk (na 3 roky) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Vnet s.r.o. 35845007 374,40 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
702400069 Registrácia domény urso.sk + certifikát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Vnet s.r.o. 35845007 16,80 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
24411097 Rokovací stôl OP MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 307,20 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
2024118 Servis kopírovacích strojov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 366,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
24416213 Skladací plošínový vozík MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 91,20 € 18.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240077 Školenie - Ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT SLovakia s.r.o. 44783990 72,00 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
8860011151 školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
8860010911 Školenie:Zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 02.02.2024 08.02.2024 Faktúra
8347018384 Sl.pevnej siete 3/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
8348812088 Sl.pevnej siete 4/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 342,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
240100019 Služby BOZP, CO a OPP 1/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
231200031 Služby BOZP, CO a OPP 12/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
240200020 Služby BOZP, CO a OPP 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
240300021 Služby BOZP, CO a OPP 3/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
240400029 Služby BOZP, CO a OPP 4/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240080 Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
5402321799 Spotrebný tovar a náhradné diely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 175,27 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
10240069 Sťahovanie nábytku BA-MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 864,00 € 06.02.2024 05.03.2024 Faktúra
24VF00022 Systémové nastavenia 01/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 728,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »