3022915427 |
Stravné lístky v nominálnej hodnote 0,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 011,95 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3022320656 |
Stravné lístky v nom. hodnote 4,5 € |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
94,22 € |
17.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3022401523 |
Stravné lístky 410 ks 7,8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 839,46 € |
22.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022417268
|
Stravné lístky 332 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 588,82 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022320865 |
Stravné lístky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
86,14 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
RP00434688 |
Storno kábl. televízia 7/22-4/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
-247,00 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2300000003 |
Stol
na základe žiadanky
uhradené sl.kartou VUB |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
IKEA |
35849436 |
|
41,99 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5022007 |
STK+EK, príprava BL-946 SE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022006 |
STK+EK, príprava BL-120 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022008 |
STK+EK, príprava BL-110 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5022005 |
STK+EK, príprava BL-105 SH |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
H.O.P. s.r.o. |
35846763 |
|
247,80 € |
20.04.2022 |
|
|
23.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220834 |
Sťahovanie OP MT (kabeláž) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
KUBICOMP s.r.o. |
36369551 |
|
72,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220056 |
Sťahovanie OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
1 980,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029 |
Sťahovanie OP Košice, zmena nastavení |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Ing. Juraj Godočik GO & GO |
17231710 |
|
464,94 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220644 |
Sťahovanie nábytku MT-BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
870,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022088 |
SSL certifikát (*.urso.gov.sk) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Aritmic s.r.o. |
36619108 |
|
658,80 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5222441655 |
Spotrebný materíál |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
340,50 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4591599826 |
Spotreba PHM 16.12.2021-31.12.2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
422,63 € |
10.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4591729189 |
Spotreba PHM 16.08.-31.08.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
414,68 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
459161077 |
Spotreba PHM 16.01.2022-31.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
293,97 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4591651738 |
Spotreba PHM 01.04.2022-15.04.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,81 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4591636149 |
Spotreba PHM 01.03.-15.03.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,35 € |
22.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4591621287 |
Spotreba PHM 01.02.-15.02.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
144,30 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4591606673 |
Spotreba PHM 01.01.2022-15.01.2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,46 € |
21.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222114002 |
Spoluspráva BA 11-12/2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
22 098,31 € |
24.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222214001 |
Spoluspráva 1-7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
38 479,51 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20222055 |
Spiatočná letenka Viedeň - Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
213,21 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200061280 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20094236 |
SMS notifikácia bezpečnostného systému (na 48 mesiacov) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201187
8422201187 |
Služby na VL6-8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
40,92 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |