Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20220757 Letenky Viedeň - Rím - 2 osoby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 600,42 € 17.05.2022 21.05.2022 Faktúra
4591696885 PHM 16.06-30.06.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 602,17 € 18.07.2022 19.07.2022 Faktúra
4591644274 PHM 16.3.-31.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 604,99 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
2212001355 Karta MultiSport za 12/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 611,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
2022088 SSL certifikát (*.urso.gov.sk) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Aritmic s.r.o. 36619108 658,80 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
123100537 Jazykové vzdelávanie Bratislava - november 2022. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Volis Academy n.o. 45733121 663,00 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
4591761637 PHM 15.-31.10.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 668,57 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
2220067 Inštalácia SSL certifikátu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 eDevelopment s.r.o. 30845157 672,00 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
22VF00160 Forti token klient (10ks) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 672,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
222101189ň 222101189 Demontáž sťahovanie a montáž špeciálneho rokovacieho stola z Veľkej zasadačky. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 A-STUDIO, s.r.o. 31396526 679,20 € 22.08.2022 03.09.2022 Faktúra
20220275 Servis kopírovacej techniky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 699,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
22FV00305 Prenájom kontajnerov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 HK Company s.r.o. 45986231 732,00 € 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
202206753 Letenky VIE-BRU, CDG-VIE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 735,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
22104005 VS 2021 - tlač Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DIW s.r.o. 44412223 778,42 € 11.10.2022 18.10.2022 Faktúra
4591680947 PHM 15.5.-31.05.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 789,57 € 14.06.2022 21.06.2022 Faktúra
220644 Sťahovanie nábytku MT-BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 870,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
20220168 Servis kopírovacej techniky, prekládka TV Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 885,60 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
8303688489 Internet 3/2022-MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 953,70 € 04.05.2022 10.05.2022 Faktúra
22093 Služby GDPR za 4.Q.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 11.02.2022 16.02.2022 Faktúra
22244 Ochrana osobných údajov 2-5/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 07.06.2022 08.06.2022 Faktúra
22433 Služby GDPR 18.5.-17.8.22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 25.08.2022 03.09.2022 Faktúra
22555 Služby GDPR 18.08-17.11.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 22.11.2022 02.12.2022 Faktúra
3022915427 Stravné lístky v nominálnej hodnote 0,5 € Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 011,95 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
220783 Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 1 012,40 € 14.07.2022 23.07.2022 Faktúra
112203911 Monitory 6 ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 050,00 € 23.08.2022 03.09.2022 Faktúra
22VF00014 Systémové nastavenia 01/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 08.02.2022 12.02.2022 Faktúra
22VF00036 Systémové nastavenia 02/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 01.03.2022 30.03.2022 Faktúra
22VF00058 Systémové nastavenia 04/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
22VF00069 Systémové nastavenia 05/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
22VF00083 Systémové nastavenia 06/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 056,00 € 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »