Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5776380255 Tel. účty: 13. 02. 2024 – 12. 03. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 476,06 € 18.03.2024 04.04.2024 Faktúra
24417430 Kancelársky mobilný kontajner Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 496,00 € 30.04.2024 04.05.2024 Faktúra
4592019202 PHM 15-31.1.24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 498,56 € 09.02.2024 15.02.2024 Faktúra
2402001294 Karta MultiSport za 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
24040001292 Karta MultiSport za 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
2405001312 Karta MultiSport za 5/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 509,00 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
4592002724 PHM 15-31.12.23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 510,78 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
5771800251 Tel. účty: 13. 01. 2024 – 12. 02. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 524,12 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
4592074977 Benzín 15-30.4.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 566,47 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1510000027 Nájomné I.štvťrok 2024_TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 585,74 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
202403736 Letenka Viedeň - Berlín - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 606,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240940 Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 628,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
4592045564 PHM 1-15.03.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 628,07 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
240120 Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 632,86 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
240310646 Kancelársky papier Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 768,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
10240069 Sťahovanie nábytku BA-MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 864,00 € 06.02.2024 05.03.2024 Faktúra
20240080 Služby GDPR 18.11. 2023 -17.02.2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 960,00 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
SPF24409191 Kancelárske stoly Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 984,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
622402416/2024 Nájom+PS, MT 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 545,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
4272024 Oprava vozidla BL727KG Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 1 563,11 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24VF00022 Systémové nastavenia 01/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 728,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
24VF00048 Systémové nastavenia 02/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 728,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
24VF00069 Systémové nastavenia 03/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 728,00 € 02.04.2024 06.04.2024 Faktúra
24VF00083 Systémové nastavenia 04/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 728,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1202024 Vlastné energie 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 1 884,25 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
862024 Vlastné energie 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 289,11 € 20.03.2024 04.04.2024 Faktúra
502024 Vlastné energie 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 918,15 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
6222400036/2024 Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 385,20 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
00442024 Členský poplatok rok 2024 ERRA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Energy Regulators Regional Association 3 500,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
352024 Vlastné energie 12/2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 4 655,11 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »