Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
242250397 Servis SMV BL-650GJ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECO AUTOTRANS, s. r. o. 31607713 223,01 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
242250430 výmena výfuku na služobnom vozidle ŠKODA RAPID/EČV: BL-650 -GJ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECO AUTOTRANS s.r.o. 31607713 413,05 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
196 Drum units pre tlačiarne Brother Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 JURIGA spol. s r. o. 31344194 195,82 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
4592320393 PHM 5/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 844,87 € 16.06.2025 17.06.2025 Faktúra
202505009 Služobné motorové vozidlo BL 086 HV - oprava Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DEGRO s.r.o. 46924337 498,49 € 16.06.2025 17.06.2025 Faktúra
5845193186 Mob.telefóny 6/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 551,46 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
6510069 Podpora prevádzky a údržba 5/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 50438336 6 035,20 € 13.06.2025 24.06.2025 Faktúra
250500018 Služby BOZP, OPP a CO 05/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 404,28 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
9001791137 Poštové služby za mesiac máj 2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 113,90 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
2025020099 Inzerát na stránke profesia.sk Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 170,97 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
8370482955 Internet OP Martin (01.05.2025 - 31.05.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 350,55 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
8370482994 Telekomunikačné poplatky KE, 01.05.2025 - 31.05.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,26 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
8370401601 Telekomunikačné poplatky BA, 1.5.2025 - 31.5.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 356,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
2570100520 Prezutie služobného motorového vozidla BL 086 HV a uskladnenie pneumatík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 MIKONA, s.r.o. 31570364 88,87 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
2506001315 Služby za 6/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 417,00 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
25VF00082 Predĺženie support podpory na 4 zariadenia Fortinet a produkt FortiAnalyzer VM - Central Logging & Analytics Include 24x7 IOC, SOC. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 7 582,42 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
1352025 Nájomné BA 6/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 36 320,86 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
1362025 Nájomné BA 6/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 10 219,04 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
1372025 Nájomné - parkovanie BA 6/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 6 079,61 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
312500639 Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) 5/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 256,25 € 02.06.2025 05.06.2025 Faktúra
252025 Tlmočenie zo slovenského jazyka do maďarského jazyka a naopak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PaedDr. Anna Antalová 36899470 250,00 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
403251790 Výmena komplet zadných bŕzd a stieračov na služobnom motorovom vozidle BL 120 LX Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994 384,71 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
253011682 Prezutie služobného motorového vozidla BL 728 LY Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Automobilové opravovne MV SR, a.s. 44855206 32,55 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
25VF00081 Systémové nastavenia 05/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 771,20 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
25VF00116 ubytovanie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ABC HOTEL s.r.o. 31414958 2 421,10 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
25VF00117 prenájom miestnosti Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ABC HOTEL s.r.o. 31414958 2 000,00 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
1272025 Vlastné energie za 04/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 2 084,70 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
4592311748 PHM 5/2025 I pol.mesiaca Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 467,94 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra
3712501049 Oprava NB Lenovo ThinkBook 15" - pozáručná Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 244,18 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra
8432500546 VEMA - konfigurácia sieťového riešenia (príprava) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 172,20 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »