Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1510000202 Nájomné IV.štvťrok 2024_TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 585,74 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
1510000203 Nájomné IV.štvťrok 2024_TN Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 13,26 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
142 Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 JURIGA spol. s r. o. 31344194 201,72 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
2505001316 Služby za 5/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 417,00 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
250400017 Služby BOZP, OPP a CO 04/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 215,61 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
6510014 Podpora prevádzky a údržba 4/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 50438336 6 035,20 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
4592303221 PHM 4/2025 II pol.mesiaca Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 689,06 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
20250215 Ochrana osobných údajov 13.02.2025 -12.05.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ISIT Slovakia s.r.o. 44783990 984,00 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
9001782782 Poštové služby za mesiac apríl 2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 184,10 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
202503316 Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 1 256,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
202503350 Letenky pre dve osoby Viedeň - Taškent - Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 tripex s.r.o. 45575771 1 206,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
8368890111 Telekomunikačné poplatky KE, 01.04.2025 - 30.04.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,26 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
8368890083 Internet OP Martin (01.04.2025 - 30.04.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 350,55 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
8368809652 Telekomunikačné poplatky BA, 1.4.2025 - 30.4.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovak Telekom, a.s. 35763469 349,85 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
312500499 Monitoring tlače (1.9.2024 - 31.8.2025) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 256,25 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
25VF00064 Systémové nastavenia 04/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 1 771,20 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
623076940 Nájomné za 2.Q 2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 537,31 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
25110 Interné testovanie siete Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 ActiveNet, s.r.o. 36773760 3 960,00 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
114/2025 Vlastné energie za 03/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 OMNIA 2000 a.s. 36389757 3 018,15 € 29.04.2025 14.05.2025 Faktúra
4592294561 PHM 4/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovnaft a.s. 31322832 631,03 € 24.04.2025 14.05.2025 Faktúra
8860012319 Online kurz - Zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej komunikácii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 24.04.2025 14.05.2025 Faktúra
250400002 Služby v oblasti BOZP, OPP a CO za obdobie: 01.04.2025 - 14.04.2025. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 157,23 € 23.04.2025 14.05.2025 Faktúra
5836144579 Mob.telefóny 4/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Orange Slovensko, a. s. 35697270 635,60 € 16.04.2025 29.04.2025 Faktúra
8412501471 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EL 4/25-6/25 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 149,08 € 15.04.2025 18.04.2025 Faktúra
25VF00054 HDD pre server Dell420 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 SECORAMA s.r.o. 45509859 194,34 € 15.04.2025 18.04.2025 Faktúra
6509969 Podpora prevádzky a údržba 3/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 50438336 6 035,20 € 14.04.2025 18.04.2025 Faktúra
06122025 Účtovné súvsťažnosti po 1.1. 2025 publikácia Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 0034006656 50,00 € 10.04.2025 11.04.2025 Faktúra
5042025 Zakúpenie letných pneumatik 16 ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 2 363,17 € 10.04.2025 18.04.2025 Faktúra
5052025 Servis vozidiel Super B a prezutie na letné pneumatiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Rodex Car s.r.o. 35860251 30 253,38 € 10.04.2025 18.04.2025 Faktúra
9001775926 Poštovné 3/2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Slovenská pošta, a.s. 36631124 115,20 € 10.04.2025 18.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »