Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
231200031 Služby BOZP, CO a OPP 12/23 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
240100019 Služby BOZP, CO a OPP 1/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
240200020 Služby BOZP, CO a OPP 2/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
240300021 Služby BOZP, CO a OPP 3/24 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 3J s. r. o. 45682232 328,68 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
6222400036/2024 Prenájom priestorov OP Martin (01.01.2024 - 31.03.2024) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 385,20 € 04.01.2024 16.01.2024 Faktúra
622402416/2024 Nájom+PS, MT 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 1 545,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
6222402583/2024 Nájom NP+PS, MT 01.04. - 30.06. 2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8 020,20 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
5402321799 Spotrebný tovar a náhradné diely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Alza.sk s.r.o. 36562939 175,27 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
SPF24409191 Kancelárske stoly Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 984,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
SPF24406606 Menovky na dvere Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 156,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
24411097 Rokovací stôl OP MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 307,20 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
SPF24412316 Kancelársky mobilný kontajner Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 331,20 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
24416213 Skladací plošínový vozík MT Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 91,20 € 18.04.2024 26.04.2024 Faktúra
24417430 Kancelársky mobilný kontajner Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 B2B Partner s.r.o. 44413467 496,00 € 30.04.2024 04.05.2024 Faktúra
2401001297 Karta MultiSport za 1/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 469,00 € 10.01.2024 18.01.2024 Faktúra
2402001294 Karta MultiSport za 2/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Faktúra
2403001294 Karta MultiSport za 3/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 469,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
24040001292 Karta MultiSport za 4/2024 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
8860010911 Školenie:Zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 02.02.2024 08.02.2024 Faktúra
8860011068 online školenie - Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb (správny poriadok) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 300,00 € 18.03.2024 04.04.2024 Faktúra
8860011151 školenie - Zákon č. 575/2001 Z. z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
24240060 WEB002 Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 126,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
242240124 Online školenie - Vemácke jednohubky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DataWex s.r.o. 46822771 36,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
240018 Tonery - alternatívne (pre OP KE) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 56,52 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
240120 Tonery Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 632,86 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
240256 Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 349,58 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
4230012 online školenie - Úradné dokumenty v praxi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 EDOS-PEM, s r.o. 36287229 98,00 € 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
00442024 Členský poplatok rok 2024 ERRA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Energy Regulators Regional Association 3 500,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
2024398 FinStat Premium na 12 mesiacov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 FinStat, s. r. o. 47165367 420,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
20240940 Letenka Viedeň-Madrid-Viedeň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 628,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »