Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202228 CEER-členské2.polrok 2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 The Council of European Energy Regulators BE861035445 9 751,50 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
202263 Poplatok za prvý polrok 2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 The Council of European Energy Regulators BE861035445 9 751,50 € 19.12.2022 24.12.2022 Faktúra
22F003 Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Databáza právnych informácií, s. r. o. 54811180 2 400,00 € 15.12.2022 24.12.2022 Faktúra
702203001 Prenájom kontajnerov RW 350 - 2 ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 REISSWOLF s.r.o. 53550790 125,28 € 09.03.2022 30.03.2022 Faktúra
702206006 Prenájom kontajnerov na skartáciu 4ks Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 REISSWOLF s.r.o. 53550790 343,68 € 15.06.2022 21.06.2022 Faktúra
202220016 Grafická príprava VS za 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s. r. o. 53168747 2 810,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Faktúra
20220022 Infografika "Odpočet spotreby" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s. r. o. 53168747 130,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
20220023 Infografika (Čo by ste mali vedieť) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GPM graphics s.r.o. 53168747 130,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
221010099 Prešpanové obaly Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 140,18 € 05.10.2022 08.10.2022 Faktúra
20220052 Servis kopírovacej techniky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 114,00 € 23.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20220168 Servis kopírovacej techniky, prekládka TV Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 885,60 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
20220193 Servis kop. stroja Toshiba 2555 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 159,60 € 30.08.2022 03.09.2022 Faktúra
20220254 Servis kopírovacích strojov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 385,20 € 17.10.2022 27.10.2022 Faktúra
20220241 Montáž LCD Televízora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 211,20 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
20220275 Servis kopírovacej techniky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 699,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
20220323 Servis kopírovacej techniky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 GRIPEX s.r.o. 50605631 51,60 € 16.12.2022 24.12.2022 Faktúra
1462022 Česko-slovenské energetické fórum - účastnícky poplatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Asociace energetických manažeru, z.s. 48548774 538,20 € 21.06.2022 29.06.2022 Faktúra
220056 Sťahovanie OP Martin Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 1 980,00 € 02.03.2022 31.03.2022 Faktúra
220644 Sťahovanie nábytku MT-BA Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Golem services s.r.o. 48061701 870,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
2112001254 Karta MultiSport za 10.12.2021-31.12.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 233,79 € 04.01.2022 12.02.2022 Faktúra
2201001282 Karta MultiSport za 01/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 406,00 € 01.02.2022 12.02.2022 Faktúra
2202001299 Karta MultiSport za 02/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 378,00 € 08.02.2022 30.03.2022 Faktúra
2203001318 Karta MultiSport 03/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 406,00 € 08.03.2022 30.03.2022 Faktúra
2204001332 Karta MultiSport za 04/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 406,00 € 03.05.2022 10.05.2022 Faktúra
2205001330 Karta MultiSport za 05/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 434,00 € 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
2206001331 Karta MultiSport 6/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 15.06.2022 16.06.2022 Faktúra
2207001329 Karta MultiSport za 7/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 08.07.2022 23.07.2022 Faktúra
2208001329 2208001329 2208001329 Karta MultiSport za 08/2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
2209001320 Karta MultiSport 9/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 532,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Faktúra
2210001351 Karta MultiSport 10/22 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 504,00 € 07.10.2022 14.10.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »