202228 |
CEER-členské2.polrok 2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202263 |
Poplatok za prvý polrok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
The Council of European Energy Regulators |
BE861035445 |
|
9 751,50 € |
19.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22F003 |
Komplexná zbierka judikatúry slovenských súdov (Balíček KOMPLET - 3 prístupy) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Databáza právnych informácií, s. r. o. |
54811180 |
|
2 400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
702203001 |
Prenájom kontajnerov RW 350 - 2 ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
REISSWOLF s.r.o. |
53550790 |
|
125,28 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
702206006 |
Prenájom kontajnerov na skartáciu 4ks |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
REISSWOLF s.r.o. |
53550790 |
|
343,68 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202220016 |
Grafická príprava VS za 2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
2 810,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220022 |
Infografika "Odpočet spotreby" |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s. r. o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023 |
Infografika (Čo by ste mali vedieť) |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GPM graphics s.r.o. |
53168747 |
|
130,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221010099 |
Prešpanové obaly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
140,18 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220052 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
114,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220168 |
Servis kopírovacej techniky, prekládka TV |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
885,60 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220193 |
Servis kop. stroja Toshiba 2555 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
159,60 € |
30.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220254 |
Servis kopírovacích strojov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
385,20 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220241 |
Montáž LCD Televízora |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
211,20 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220275 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
699,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220323 |
Servis kopírovacej techniky |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
51,60 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1462022 |
Česko-slovenské energetické fórum - účastnícky poplatok |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Asociace energetických manažeru, z.s. |
48548774 |
|
538,20 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220056 |
Sťahovanie OP Martin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
1 980,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220644 |
Sťahovanie nábytku MT-BA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
870,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2112001254 |
Karta MultiSport za 10.12.2021-31.12.2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
233,79 € |
04.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201001282 |
Karta MultiSport za 01/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
01.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2202001299 |
Karta MultiSport za 02/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
378,00 € |
08.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203001318 |
Karta MultiSport 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2204001332 |
Karta MultiSport za 04/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205001330 |
Karta MultiSport za 05/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
434,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2206001331 |
Karta MultiSport 6/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2207001329 |
Karta MultiSport za 7/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2208001329
2208001329
2208001329
|
Karta MultiSport za 08/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2209001320 |
Karta MultiSport 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
532,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210001351 |
Karta MultiSport 10/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |