8432400201 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400240 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400250 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
84,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400330 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400385 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200021823 |
Bezp.SIM MP 1Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200046865 |
Bezp.SIM MP 2Q2024 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00442024
|
Členský poplatok rok 2024 ERRA |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Energy Regulators Regional Association |
|
|
3 500,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024398 |
FinStat Premium na 12 mesiacov |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343303930 |
Hlasové sl. 1/24 BA, MT, KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
269,74 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343428122 |
Hlasové sl. 1/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341518994 |
Hlasové sl. 12/23 BA,MT,KE |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
273,52 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341640843 |
Hlasové sl. 12/23 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8345099380 |
Hlasové služby 02/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
286,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345223561 |
Hlasové služby 02/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8346885907 |
Hlasové služby 03/24 BA,MT |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
291,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347018424 |
Hlasové služby 03/24 TN,KE
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,84 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345223496 |
Internet 02/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343428084 |
Internet 1/24 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341640784 |
Internet 12/23 MT
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
342,00 € |
05.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240031854 |
Kancelárske potreby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Lamitec, spol s.r.o. |
35710691 |
|
345,29 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24409191 |
Kancelárske stoly |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
984,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24412316 |
Kancelársky mobilný kontajner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
331,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24417430 |
Kancelársky mobilný kontajner |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
496,00 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240310646 |
Kancelársky papier |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401001297 |
Karta MultiSport za 1/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2402001294 |
Karta MultiSport za 2/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2403001294 |
Karta MultiSport za 3/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
469,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24040001292 |
Karta MultiSport za 4/2024
|
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400079 |
Konzultácie Ekos, ročná uzávierka Ekos 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
294,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |