Faktúra č. 220128
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220128
- Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 1 494,00 €
- Identifikácia objednávky: 16-2022-OBJ
- Dátum zverejnenia: 25.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-2022-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 494,00 € | 03.02.2022 | 12.02.2022 | Ing. Milan Cigáň | Objednávka |