Faktúra č. 220128

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • IČO: 36069841
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220128
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 1 494,00 €
  • Identifikácia objednávky: 16-2022-OBJ
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16-2022-OBJ Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 1 494,00 € 03.02.2022 12.02.2022 Ing. Milan Cigáň Objednávka
Tlačiť