Faktúra č. 230363
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 230363
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tonerov pre BA
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: 545,21 €
- Identifikácia zmluvy: 15/2023
- Identifikácia objednávky: 36-2023-OBJ
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-2023-OBJ | Dodávka tonerov pre BA | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 545,21 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Radoslav Kasander | Objednávka |