Faktúra č. 230825

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • IČO: 36069841
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230825
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
  • Dátum doručenia: 09.08.2023
  • Celková hodnota: 927,91 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2023
  • Identifikácia objednávky: 84-2023-OBJ
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
84-2023-OBJ Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 927,90 € 25.07.2023 03.08.2023 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
Tlačiť