Faktúra č. 231030

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  • IČO: 36069841
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231030
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota: 443,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2023
  • Identifikácia objednávky: 112-2023-OBJ
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112-2023-OBJ Tonerové náplne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 36069841 DD21 s.r.o. 43818030 443,52 € 29.09.2023 10.10.2023 Ing. Radoslav Kasander Objednávka
Tlačiť