Faktúra č. 231250
Obstarávateľ
- Názov: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
- IČO: 36069841
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231250
- Popis fakturovaného plnenia: Tonerové náplne
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 1 192,18 €
- Identifikácia zmluvy: 15/2023
- Identifikácia objednávky: 144-2023-OBJ
- Dátum zverejnenia: 09.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144-2023-OBJ | Tonerové náplne | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 36069841 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 192,18 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Rudolf Slezák | Objednávka |