8402367811 |
Účtovníctvo ROPO- rok 2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
WOLTERS KLUWER |
31348262 |
|
145,00 € |
26.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5422150643 |
Poplatok za služby mVL za 09-11/2021. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,28 € |
05.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200048 |
Telefonické konzultácie-mzdy 01/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
24.01.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200124 |
Technické konzultácie-mzdy |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
63,48 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200217 |
Telefonické konzultácie-mzdy 02/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
02.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200241 |
Konzultácie Vema-mzdy 03/2022 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200315 |
Poplatok za služby mVL za 12/2021-02/2022. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,16 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200458 |
Konzultácie učt.prog.Vema 5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
63,48 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200754 |
Služby na VL za 3-5/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
41,04 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200695 |
Konzultácie mzdy 9/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
31,74 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202339 |
MZDY 10/22-09/23 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
460,44 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201187
8422201187 |
Služby na VL6-8/22 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Solitea Slovensko, a.s. |
31355374 |
|
40,92 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020204 |
Online školenie:Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060236 |
Webinár_Nový daňový bonus |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
84,00 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000012 |
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 13.01.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
12.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120786 |
Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022, Webinár 13.01.2023 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
99,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22304 |
Interaktívne online školenie: Efektívna komunikácia |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Maxman Consultants, spol. s r.o. |
31379842 |
|
544,80 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220338 |
Letenka Viedeň-Paríž-Viedeň |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
207,21 € |
16.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220728 |
Letenky Viedeň-Brusel_Viedeň, dve osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 772,36 € |
13.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220757 |
Letenky Viedeň - Rím - 2 osoby |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
600,42 € |
17.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20222055 |
Spiatočná letenka Viedeň - Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
213,21 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222212 |
Letenka Dublin |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
160,00 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222101188 |
Konzultácie architektonických prác, vizualizácie a účasť na kontrolných dňoch súvisiacich s prípravou nových priestorov úradu. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A-STUDIO s.r.o. |
31396526 |
|
5 616,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222101189ň
222101189 |
Demontáž sťahovanie a montáž špeciálneho rokovacieho stola z Veľkej zasadačky. |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
A-STUDIO, s.r.o. |
31396526 |
|
679,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20222029 |
Systém univerzálneho kľúča |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
5 160,72 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20222341 |
Doobjednávka kľúčov do kľúčového systému |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
204,13 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5012201465 |
EPI Právny systém Basic |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
264,60 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5012201621
5012201621 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
349,20 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
242220501 |
výmena hadic + spony na služobnom vozidle BL -650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO Autotrans, s.r.o. |
31607713 |
|
141,96 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
242220500
242220500 |
Rozšírená prehliadka s výmenou oleja, prachového filtra, brzdová kvapalina, zapaľovacie sviečky - služobného vozidla BL-650GJ |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
36069841 |
SECO AUTOTRANS, s.r.o. |
31607713 |
|
450,07 € |
02.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |